目 錄
第一部分:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局2023年度部門決算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨中央關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境、“數(shù)字政府”改革建 設(shè)、行政審批制度改革、“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、商貿(mào)流 通、招商引資等工作的方針政策和決策部署。
2.擬訂優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)工作規(guī)劃和年度計劃,擬訂加強和優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)的政策、措施和制度并組織實施,組織指導(dǎo)、 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)各機構(gòu)、各街道優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)、“放管服”改革和行政審批制度改革工作。
3.牽頭推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作,協(xié)助有關(guān)機構(gòu)查處營商環(huán)境建設(shè)違法違紀(jì)行為。按照國家、省、市有關(guān)要求組織開展?fàn)I商環(huán)境評價工作,對優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)工作進行績效考評。
4.統(tǒng)籌推進“數(shù)字政府”改革建設(shè),擬訂“數(shù)字政府”工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施。負(fù)責(zé)對政務(wù)信息化項目建設(shè)實施集約化管理,負(fù)責(zé)財政資金建設(shè)的政務(wù)信息系統(tǒng)項目審核工作,協(xié)調(diào)機構(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),推進電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。統(tǒng)籌管理政務(wù)云平臺和電子政務(wù)外網(wǎng)。指導(dǎo)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作。
5.負(fù)責(zé)行政審批制度改革,統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),推進政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作,負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項目錄管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。管理區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳,統(tǒng)籌12345政務(wù)服務(wù)熱線管理工作。
6.組織協(xié)調(diào)推進政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享和開放,統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)資 源采集、分類、管理、分析和應(yīng)用工作。指導(dǎo)公共資源交易管理及網(wǎng)上中介服務(wù)超市管理的相關(guān)工作。
7.牽頭制定促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境工作措施。研究分析國內(nèi)外投資形勢,研判外資投資動態(tài),統(tǒng)籌招商資源,提出招商引資工作的意見和建議。擬訂招商引資政策、工作規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
8.負(fù)責(zé)組織策劃投資促進活動,加強與境內(nèi)外知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作,宣傳投資環(huán)境,推廣重點招商引資項目。負(fù)責(zé) 對外經(jīng)濟合作,組織協(xié)調(diào)實施“走出去”戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)外商企業(yè)和對外投資的管理、監(jiān)督和服務(wù)工作,利用外資的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析工作。
9.統(tǒng)籌招商力量,依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈整體招商規(guī)劃, 實施精準(zhǔn)招商。負(fù)責(zé)招商引資項目的洽談、評估、簽約等工作,并做好項目報批報建的協(xié)調(diào)、跟蹤服務(wù)工作。實施招商引資項目信息的動態(tài) 管理。
10.統(tǒng)籌推進內(nèi)外貿(mào)一體化協(xié)調(diào)發(fā)展,擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施,加強現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè),加強港口貿(mào)易發(fā)展。
11.擬訂商貿(mào)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè),優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。推動 商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和流通管理責(zé)任,規(guī)范市場運行秩序。
12.負(fù)責(zé)促進流通行業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)再生資源回收經(jīng)營、拍賣、汽車銷售、舊貨流通、報廢機動車拆解等商貿(mào)行業(yè)經(jīng)營管理,維護行業(yè)發(fā)展秩序。推進電子商務(wù)、商貿(mào)物流配送、商業(yè)連鎖特許經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式發(fā)展。
13.開展國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作,組織企業(yè)參加境內(nèi)外展銷活動。組織實施科技興貿(mào)和國際品牌培育戰(zhàn)略。指導(dǎo)加工貿(mào)易工作,落實服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放。指導(dǎo)服務(wù)外包技術(shù)合同引進工作。外貿(mào)進出口綜合統(tǒng)計及分析。
14.統(tǒng)籌開發(fā)區(qū)評價考核工作。組織實施復(fù)制自由貿(mào)易區(qū)有關(guān)政策。負(fù)責(zé)反傾銷、反補貼、保障措施、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查等涉及進出口公平貿(mào)易的相關(guān)工作,其他貿(mào)易救濟調(diào)查的應(yīng)訴及相關(guān)法制工作。
15.完成區(qū)黨工委、管委會及上級部門交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
區(qū)營商環(huán)境和投資促進局為一級預(yù)算行政單位,有下屬事業(yè)單位共2個,含貿(mào)易發(fā)展中心及信息中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入我單位區(qū)營商環(huán)境和投資促進 局2023年度部門決算編報范圍的單位共3個,包括本級和下屬2個預(yù)算單位,下屬單位分別是:區(qū)貿(mào)易發(fā)展中心及信息中心(非獨 立核算單位)。
第二部分:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進局2023年度總收入11,444.58萬元,其中本年收入11,435.93萬 元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入11,435.91萬元,比上年決算數(shù)增加10,054.29萬元,增長727.7%。主要變動原因是因單位機構(gòu)規(guī) 范調(diào)整, 以原招商局為主體,整體劃入原口岸辦、部分劃入?yún)^(qū)綜合辦部分職能(原兩委辦)政務(wù)中心/信息中心、區(qū)經(jīng)統(tǒng)局(工貿(mào)局)職能,故本年財政撥款收入較上年差異較大。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年決算數(shù)持 平。
4.上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。 6.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入0.02萬元, 比上年決算數(shù)減少6.66萬元,下降 99.8%。主要變動情況是因賬務(wù)處理錯誤,誤把2022年代收代繳在 編人員何戈夫醫(yī)療補助費6.05萬元計入其他收入科目,應(yīng)入往來 科目?,F(xiàn)已更正減少其他收入科目金額。
(二)年度支出總體情況
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進 局2023年度總支出11,444.58萬元,其中本年支出11,435.93萬 元。具體情況如下:
1.基本支出1,346.66萬元, 比上年決算數(shù)增加847.83萬元, 增長170%。主要變動情況是因單位機構(gòu)規(guī)范調(diào)整, 以原招商局為 主體,整體劃入原口岸辦、部分劃入?yún)^(qū)綜合辦部分職能(原兩委辦)政務(wù)中心/信息中心、區(qū)經(jīng)統(tǒng)局(工貿(mào)局)職能,故本年基本支出中人員及公用經(jīng)費較上年差異較大。
2.項目支出10,089.27萬元, 比上年決算數(shù)增加9,200.18萬 元,增長1,034.8%。主要變動原因是因單位機構(gòu)規(guī)范調(diào)整, 以原 招商局為主體,整體劃入原口岸辦、部分劃入?yún)^(qū)綜合辦部分職能 (原兩委辦)政務(wù)中心/信息中心、區(qū)經(jīng)統(tǒng)局(工貿(mào)局)職能,故 本年實際項目支出較上年差異較大。
3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。 4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2023年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2023年度財政撥款收入說明
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進 局2023年度財政撥款收入合計11,435.91萬元。其中:一般公共預(yù) 算財政撥款收入11,435.91萬元, 比上年決算數(shù)增加10,054.29萬 元,增長727.7%;主要變動情況: 因單位機構(gòu)規(guī)范調(diào)整, 以原招商局為主體,整體劃入原口岸辦、部分劃入?yún)^(qū)綜合辦部分職能 (原兩委辦)政務(wù)中心/信息中心、區(qū)經(jīng)統(tǒng)局(工貿(mào)局)職能,故本年財政撥款收入較上年差異較大;政府性基金預(yù)算財政撥款收 入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長-0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政撥款收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長-0%。
(二)2023年度財政撥款支出說明
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進 局2023年度財政撥款支出合計11,435.91萬元。其中:一般公共預(yù) 算財政撥款支出11,435.91萬元, 比年初預(yù)算數(shù)增加8,717.85萬 元,增長320.7%;主要變動情況: 因單位機構(gòu)規(guī)范調(diào)整, 以原招 商局為主體,整體劃入原口岸辦、部分劃入?yún)^(qū)綜合辦部分職能 (原兩委辦)政務(wù)中心/信息中心、區(qū)經(jīng)統(tǒng)局(工貿(mào)局)職能,故 本年實際財政撥款支出較上年差異較大;政府性基金預(yù)算財政撥 款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長-0%;國有資本經(jīng)營 預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長-0%。
三、2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會營商環(huán)境和投資促進 局2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為37.2萬元,完成全 年預(yù)算37.2萬元的100%, 比上年決算數(shù)增加35.59萬元,增長 2,206.2%。其中:因公出國(境)費支出決算為36.34萬元,完成 預(yù)算36.34萬元的100%, 比上年決算數(shù)增加36.34萬元, 增長 100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0 萬元的-%, 比上年決算數(shù)增加0萬元,增長-0%;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的-%,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長-0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為0萬元,完成預(yù) 算0萬元的-%,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長-0%;公務(wù)接待費支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算0.87萬元的100%, 比上年決算數(shù)減 少0.75萬元,下降46.3%。
2023年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要情況:因 2023年新冠病毒感染政策放開,我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神 和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出 等于預(yù)算調(diào)整后預(yù)算。
2023年度“三公”經(jīng)費支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況:2022年受新冠病毒感染疫情影響,國內(nèi)外疫情反復(fù)。2023年全國疫情管控放開, 為促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,保障招商引資工作需 要,我局2023年通過開展境內(nèi)外招商活動、拜會/接待/考察企業(yè)等工作,本年三公經(jīng)費支出較上年決算數(shù)有所增長。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“ 三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算中 ,因公出國 (境)費36.34萬元,占97.7%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元, 占0%;公務(wù)接待費支出0.87萬元, 占2.3%。具體情況如 下:
1.因公出國(境)費支出36.34萬元。全年使用財政撥款安排 出國(境) 團組2個、累計8人次。開支內(nèi)容包括:境外考察談 判、工作磋商等招商引資活動。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0 萬元,公務(wù)用車保有量為0輛,主要用于無。本局無公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出0.87萬元,主要用于客商接待,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待7次,接待 人數(shù)共44人。主要為開展招商業(yè)務(wù)活動接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出70.6萬元, 比上年決算數(shù) 增加29.78萬元,增長72.9%。主要增減變動情況是:因單位機構(gòu) 規(guī)范調(diào)整, 以原招商局為主體,整體劃入原口岸辦、部分劃入?yún)^(qū)綜合辦部分職能(原兩委辦)政務(wù)中心/信息中心、區(qū)經(jīng)統(tǒng)局(工 貿(mào)局)職能,故本年實際機關(guān)運行支出較上年差異較大。
(二)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額463.3萬元,其中:政府采 購貨物支出41.04萬元、政府采購工程支出307.97萬元、政府采購 服務(wù)支出114.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額377.87萬元, 占政 府采購支出總額的81.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額375.65萬元, 占授予中小企業(yè)合同金額的99.41%;貨物采購授予中小企業(yè) 合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金 額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服 務(wù)支出金額的25.26%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,崗位保障 用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上 設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)2023年度績效評價情況的說明
績效評價工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評, 共涉及資金 9822.09萬元, 占一般公共預(yù)算項目支出總額(含預(yù)算調(diào)整)的 100%;無政府性基金預(yù)算。主要項目績效自評情況:我局組織對 “政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”、“促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)費”、 “2023年第三季度大亞灣開發(fā)區(qū)扶持大型商貿(mào)企業(yè)發(fā)展獎勵資 金”等9個項目開展了單個項目績效自評,共涉及一般公共預(yù)算實 際支出7332.72萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。
另外,我局組織開展整體支出績效自評(含下屬單位2個), 涉及一般公共預(yù)算支出10901.70萬元(含預(yù)算調(diào)整數(shù)),政府性 基金預(yù)算支出0萬元, 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。不涉及部門 整體支出績效評價委托第三方機構(gòu)具體實施的情況。
以我局為主體開展的重點績效評價結(jié)果(無)。
績效自評結(jié)果。 我部門今年開展了部門整體支出及“政務(wù)服 務(wù)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”、“促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)費”、“2023年第三季度大亞灣開發(fā)區(qū)扶持大型商貿(mào)企業(yè)發(fā)展獎勵資金”等9個項目績效自評。其中:
1、我局整體支出績效自評情況:全年預(yù)算數(shù)13754.83萬元 (含預(yù)算調(diào)整),執(zhí)行數(shù)10901.70萬元,完成預(yù)算的79.26%。部 門整體支出績效目標(biāo)完成情況主要是:
(1)通過組織4次境內(nèi)外活動、做好如來訪接待約113次、外出拜訪及考察項目約281次、召開項目協(xié)調(diào)會38次等項目對接,借 助開展必要的第三方咨詢、翻譯、法律等相關(guān)社會購買服務(wù),推 動落戶項目按計劃建設(shè);加快建設(shè)世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)高地,成 功簽約中海殼牌惠州三期乙烯、中海殼牌聚碳酸酯項目,做大石化上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模;推動惠州石化高端碳材料項目落戶,做大儲能 產(chǎn)業(yè)上游規(guī)模。
(2)2023年,通過組織4次境內(nèi)外招商活動及開展慧聰項目 購買服務(wù),推動2023年新引進項目81宗,投資額770.15億元;新 落地項目75宗,投資總額約754.72億元;新動工項目88宗,投資 總額714.35億元;新竣工投產(chǎn)項目56宗,投資總額284.58億元。
(3)2023年,引進2宗電商行業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目,有利于 我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展;外資外貿(mào)的穩(wěn)增長,全力推進美孚設(shè)備保稅進口,2023年全區(qū)完成外貿(mào)進出口總額663.9億元,同比增長18%; 加大貿(mào)易企業(yè)招商力度,2023年引進/新注冊批發(fā)業(yè)企業(yè)28家,全年新增銷售額329.5億元,帶動全年 批發(fā)業(yè)增長184%。全區(qū)完成社消零總額105.5億元, 同比增長 7.3%;限額以上批發(fā)業(yè)完成625.5億元,同比增長236.2%;限額 以上零售業(yè)完成57.8億, 同比增長17.4%; 限額以上住宿業(yè)完成 1.5億元,下降3.2%;限額以上餐飲業(yè)完成營業(yè)額2.44億元,同比 增長21%。
(4)與10家行業(yè)協(xié)會建立深度合作關(guān)系,共享產(chǎn)業(yè)信息資源和企業(yè)渠道資源。同時,通過提升政務(wù)服務(wù)水平,開展早間靠前、午間不打烊、周六延時服務(wù), 規(guī)避取號排長隊、長時間等候、上班辦不了事。
2、“政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”、“促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展經(jīng) 費”、“2023年第三季度大亞灣開發(fā)區(qū)扶持大型商貿(mào)企業(yè)發(fā)展獎 勵資金”等9個項目績效自評情況:項目全年預(yù)算數(shù)為8974.18萬 元(含預(yù)算調(diào)整),執(zhí)行數(shù)為7332.72萬元,完成預(yù)算的81.71%。
第四部分:名詞解釋
財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算 財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥 款。
上級補助收入: 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非 財政補助收入。
事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得 的收入。
經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入: 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān) 規(guī)定上繳的收入。
其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余): 指事業(yè)單位按照預(yù)算 管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額, 以及使用專 用結(jié)余安排支出的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資 金。
結(jié)余分配: 指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提 取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度 繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
基本支出: 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費: 指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出 國(境) 費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其 中: 因公出國(境) 費用具體包括國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費 具體包括公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用 車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費具體包 括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費: 指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印 刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材 料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
相關(guān)稿件:
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會綜合辦公室
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