按照《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定,根據(jù)區(qū)管委會工作會議精神,我局認(rèn)真編制2014年大亞灣區(qū)財政預(yù)算,具體預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下:
2014年財政預(yù)算收支計劃安排的主要指導(dǎo)思想是:堅持積極穩(wěn)妥,實事求是。堅持應(yīng)征盡收,加強收入征管。堅持量入為出,確保收支平衡。堅持厲行節(jié)約,控制一般性支出。堅持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,支持轉(zhuǎn)型升級。堅持民生優(yōu)先,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,體現(xiàn)財政支出公共性。堅持調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)傾斜民生,推進(jìn)社會發(fā)展,切實保障區(qū)委、管委會推進(jìn)科學(xué)發(fā)展各項決策部署和重點項目支出需要。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,對2014年我區(qū)財政收支計劃作以下安排:
?。ㄒ唬┕藏斦A(yù)算收入
2014年,我區(qū)公共財政預(yù)算收入337,000萬元,比2013年增長13%。主要項目安排情況是:
1、增值稅收入安排64,500萬元,比上年增長10.05%。
2、營業(yè)稅收入安排62,000萬元,比上年增長17.11%。
3、企業(yè)所得稅收入安排28,600萬元,比上年增長11.98%。
4、個人所得稅收入安排4,600萬元,比上年增長17.35%。
5、資源稅收入安排1,660萬元,比上年增長17.56%。
6、城市維護(hù)建設(shè)稅收入安排39,000萬元,比上年增長17.4%。
7、房產(chǎn)稅收入安排11,200萬元,比上年增長16.34%。
8、印花稅收入安排5,800萬元,比上年增長16.47%。
9、城鎮(zhèn)土地使用稅收入安排35,680萬元,比上年增長17.01%。
10、土地增值稅收入安排17,370萬元,比上年增長16.99%。
11、車船使用和牌照稅收入安排800萬元,比上年增長17.65%。
12、契稅收入安排32,590萬元,比上年增長13.9%。
13、專項收入安排15,000萬元,比上年增長0.52%。
14、行政性收費收入安排15,500萬元,比上年增長0.25%。
15、罰沒收入安排1,600萬元,比上年增長1.46%。
16、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排1,600萬元,比上年增長1.76%。
?。ǘ┕藏斦A(yù)算支出
2014年,我區(qū)公共財政預(yù)算支出367,411萬元,比2013年下降1.65%。主要項目安排情況是:
1、一般公共服務(wù)支出安排50,520萬元,增長4.35%。
2、公共安全支出安排39,156萬元,增長41.24%。
3、教育支出安排29,416萬元,增長8.55%。
4、科學(xué)技術(shù)支出安排2,484萬元,增長56.52%。
5、文化與體育傳媒支出安排4,761萬元,增長76.33%。
6、社會保障與就業(yè)支出安排11,930萬元,增長18.9%。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出安排22,528萬元,增長20%。
8、節(jié)能環(huán)保支出安排6,991萬元,增長76.14%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排88,052萬元,增長6.44%。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出安排18,078萬元,增長31.81%。
11、交通運輸支出安排3,186萬元,增長55.26%。
12、資源勘探電力信息等事務(wù)安排15,821萬元,下降11.75%。
13、國土資源氣象事務(wù)支出安排4,331萬元,下降8.16%。
14、糧油物資儲備管理事務(wù)支出安排1,363萬元,增長142.96%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出安排509萬元,下降15.73%。
16、其他支出安排65,285萬元,下降39.43%。
17、預(yù)備費安排3,000萬元。